财政资金、政府采购
索 引 号: XM00126-09-01-2015-001 文 号:厦财预批行[2015]9号
发布机构:本站 发文日期:2015-03-18
名 称:2015年365备用网址部门预算说明
2015年365备用网址部门预算说明
发表日期:2015-03-18     [字体显示: ] 点击率:
 

  2015年365备用网址部门预算说明

  2015年部门预算经市十四届人大四次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  365备用网址的主要职责是:主管全市规划管理工作,负责城乡规划管理工作。组织开展城市发展战略规划的研究和编制,参与研究经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划及年度建设用地计划;负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划;负责建设用地和建设工程的规划管理等。

  二、部门预算单位基本情况

  365备用网址包括9个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  365备用网址

  行政机关

  46

  48

  365备用网址翔安规划局

  行政机关

  8

  10

  365备用网址海沧规划局

  行政机关

  8

  7

  365备用网址同安规划局

  行政机关

  8

  6

  365备用网址集美规划局

  行政机关

  8

  7

  三、部门主要工作任务

  2015年,365备用网址的主要任务是:负责城乡规划管理工作,组织开展城市发展战略规划的研究和编制,负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划、风景名胜区规划、控制性详细等各项规划。负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查,纠正违反城乡规划法律法规的行政行为。负责城市地下工程和地下空间开发的规划管理等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)完善的多规合一联审平台,推动审批流程再造和项目生成机制。

  (二)挖掘地域特色文化提升城市建筑品位。

  (三)加强依法行政工作。

  (四)持续推进规划联席工作。

  (五)优化城市空间布局,加快构建“一岛一带多中心”的空间格局。

  (六)继续做好民生项目规划以及“生态美百姓富”相关规划的编制工作。

  (七)共同建设美丽宜居乡村,统筹城乡发展规划。

  (八)进一步完善规划委托、规划审查、规划报批、规划成果归档以及管理调整维护程序等制度

  (九)继续做好厦漳泉龙同城化工作及龙雁新区规划工作。

  (十)继续推进轨道交通各项规划工作。

  (十一)继续加强交通规划及交通改善工作,改善城市交通。

  (十二)切实落实从严治党,落实党风廉政建设主体责任。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015365备用网址收入预算为9974.27万元,其中:一般公共预算9974.27万元,其中:人员支出1780.75万元,公用支出508.17万元,项目支出775.35万元,发展经费6910万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2015年度一般公共预算支出9974.27万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)“城乡社区规划与管理”7514.4万元。主要用于规划编制、规划展览馆运营等专项支出。

  (二)“行政运行(城乡社区管理事务)”、“行政单位医疗”、“公务员医疗补助”共计1921.7万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

  (三)“其他科技条件与服务支出”110万元。主要用于规划信息化支出。

  (四)“归口管理的行政单位离退休”367万元。主要用于行政单位离退休人员经费。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数为63.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费49.6万元。具体情况如下: 

  (一)公务接待费 

   2015年预算安排14万元。主要用于全国各省市到我市学习“多规合一”等方面的接待活动。年支出相比增长12%,主要原因是:全国各地到我市学习调研“多规合一”接待任务增加。

  (二)公务用车购置及运行费 

    2015年预算安排49.6万元,其中:公务用车运行费49.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  附表1: 部门收支预算总表

  附表2 :部门支出预算表

  附表3 :一般公共预算基本支出经济分类情况表

  附表4 :“三公”经费财政拨款支出预算表

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